发票的话需要冲红,要不然你账上就没办法评。

老师,工程施工 企业,之前有个班组,为了不用经常去税务局代开发票,一次性把分包的金额全部开了,我们付款是按照进度划款的,现在工程因为一些不可抗原因,结束了,但是他的未付款还一直挂着,这该怎么办
请问老师,我们外地有个项目之前已经按审计金额开完票了,现在二审审减了一部分,还有税率调整又扣掉一部分,业主让我们把这部分钱退回去,退回去的话之前多开的工程款发票怎么办?
合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分,实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分,还有一部分没有付款,我是挂靠公司的会计,这个是公司之前第一笔项目工程款,现应该怎么做账?第一次接触这个,希望老师回复详细一点,谢谢
老师请问一下,项目合同还没有签下来,都已经做完决算了,之前付的材料发票也开回来了,还有劳务发票也回来了一部分,开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说,不按项目打款,按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他,相当于把之前买的材料卖给他们
有个好几年前的工程,前几年已经审计完成并全额开具发票,现在剩余部分尾款,甲方又来了次内部二审,结果给审减了接近10万元,让我们把这块审减值转回去,如果这样我这边怎么进行账务处理?
25年第四季财报和25年年报对不上,改25年4季报时,提示财报数据和所得税报表不符,要怎么修改呢
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
老师,一个点的普票和3个点的普票有啥不一样
社保基数必须根据工资来定吗?
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
我还想请教一下老师,我们这种做海外娱乐主播的,能在自己申报工资代扣个税吗?直播都是兼职,会有社保风险吗?
老师 知道材料税额有36.7万 原材料有多少 怎么算 13%的税
老师好,公司为了申请资质,将10台个人的混凝土罐车通过二手车市场开成本票给公司,实际上车辆并没有过户给公司,请问这10张公司收到的车辆发票需要计入公司的固定资产吗?
老师,请问出口牵引车,但是没有车架号,可以申报出口退税吗
老师好,我们25年审计报告出来的晚,我先报了25年年度财报,审计报告出来后,我跟着更正了25年年度财务报表,那26年1季度财报的期初数要跟着修改吗?
红冲最后一张发票重新开具相应金额的发票吗?
对的对的,就是冲之后重新再开这个样子,你账上才可以平账。
怎么跟业主沟通呢?他们会同意吗?之前没遇到过这种情况
因为你这个总共的款项做了减少,相当于它支付的钱就少,这个直接和对方协商,他们都能够同意的,要不然,他那边收到多的发票也没办法屏障啊。
好的,谢谢老师
不客气,祝你新年快乐。