同学您好,很高兴为您提供帮助,回复如下: 1.第一笔工程款 借:应收账款或银行存款(根据实际情况使用相关会计科目) 贷:主营业务收入等(根据实际情况确定)(发票价款) 应交税金—应交增值税—预缴增值税(发票税款) 祝您学习愉快!
老师您好,我们公司原材料到货后,供应商量不会第一时间给到税票,而且这发票开具不是按合同货款金额开的,而是按我们实际支付金额开发票,下次应付账款付了又再按付款金额开过来,以前没有上财务系统,到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
老师,我公司一个室内装饰装修工程,在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去,这个月结算第二笔进度款,现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题,要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金,可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧,如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
老师,我们有个项目提前完工了,实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票,付款只付了一部分,还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户,现在这几个人还有应付账款挂在账上,但是实际这个钱已经私下付给他们了,这个应付账款怎么冲账啊
合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分,实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分,还有一部分没有付款,我是挂靠公司的会计,这个是公司之前第一笔项目工程款,现应该怎么做账?第一次接触这个,希望老师回复详细一点,谢谢
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。