你是甲方,建设公司是吗

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
我有一个100万的工程,挂靠公司收取他3个点管理费,向甲方开9%的发票,这样算下来,我一共要交多少费用出去?
因为我只是借用了他们公司,给甲方项目上交的9%的税率我也没有去管,在加上3个点的管理费,现在这账我算不明白,我总共做了含税9%的产值,共计730万了,不知道最后要交多少钱出去,到我手里有多少
(挂靠)结算60万,被挂靠方给甲方开了9%的票,我们给被挂靠方开了3%的票,再找别的开了10万的9%的材料票,给被挂靠方公司,他们要收取3%的管理费,这个钱怎么算账呀,她们是直接
老师,我公司挂靠一家建筑公司收一个一千万的工程,这工程有560万的材料款由我们的供应商开13%的票,380万的劳务发票由挂靠公司代开3%的票加收1%的手续费,整个工程所有税费从挂靠公司走,请问我公司需支付挂靠公司什么税?多少点?多少钱?
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
你是要问会有多少资金出去还是说入多少费用?你们收挂靠公司的管理费?一般挂靠挂靠公司都是建筑挂靠,会像你们要管理费。
如果你们是建筑方。收入100万。给对方3个点管理费是三万。甲方开票税费是9%增值税也就是9万。
我不是甲方我是乙方,现在我问了挂靠公司,他这边收取我的是13%的票,和3%的普票,我不知道这个费用是多少了?
附加税9万*12%=10800元。印花税万分之三税率=100万*万分之三=300
我不是甲方,是施工方
你是一般纳税人还是小规模纳税人。他收取你的票是为好入他的成本。因为你挂靠他,他到时候会给甲方开发票,在外账他会有100万收入 会交100万的涉及的增值税和附加税
他还问你要专票?他到时候给甲方开专票是吗
一般纳税人,发票都是挂靠公司向甲方提供的,甲方给我出具的结算单,含税9%的税率,已经出到738万了,我不清楚最后扣完税,管理费,到我手里有多少钱??
你现在没有办法算出来你要付出去的钱,也就是给挂靠的钱。因为你将来要开的挂靠的钱不是固定的不会是100万。但是你要付出去的税款是我图片上写的。还有要付给挂靠的管理费3%也就是三万。所以你将来要付出去的钱一共两部分:一个挂靠费3万,一个是要给挂靠公司的税点。
挂靠公司问你要的就是税点的钱,到时候挂靠公司开发票会开出来多少税会都管你要的。