你好, 内账的话,收入 借银行存款 贷主营业务收入 不含税金额
你好,老师,小规模纳税人收到进项票可以计入成本及费用,来抵扣企业所得税,那么在收到进项票,做账时,怎么做分录呢
老师,建筑企业,别人挂靠我们,我们和开发公司签的合同额为1000万,但是和挂靠方签的合同也是1000万,我们只赚取税金和管理费,如果按照新收入准则确认收入的话,那成本和收入是一样的金额,怎么确认呢?
建筑企业做内账时,确认的收入怎么做分录,是价税合计数吗,那挂靠费怎么记分录,收到企业项目的成本票那怎么处理
老师,建筑业做内账时自营项目收入和挂靠项目的收入及挂靠费怎么做分录,都需要做到成本里吗
老师建筑企业,结算收入,是开发票时的账务处理,那么确认收入的这笔分录,借,主营业务成本,工程施工(合同毛利 )贷,主营收这笔分录不是太明白,麻烦您讲解一下。
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
成本的话 借主营业务成本 贷银行存款
那扣的管理费也就在确认的收入里面那怎么做分录
扣的管理费用的话,可以按照差额确认收入
那可不可以按照开票金额借:应收账款-挂靠项目名称贷主营业务收入,其他业务收入(挂靠费)
你好,学员吗,这个是可以的
那增值税和附加税都计入税金及附加吗
附加税计入税金及附加,增值税不计入