一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

公司是做工程设计的,现收到一个挂靠项目的款,收到业主转款给我们时怎么做账?例如,收到业主款10万,掉管理费2万后,再转账给挂靠方8万,收到业主款和转账给挂靠方钱时,怎么做账?怎么在账里提现收到管理费2万。做内账和外账的方法一样吗?
我们是建筑公司,会涉及到工程挂靠问题,计算本地税负的时候要怎么区分开自有项目跟挂靠项目的收入呢
建筑企业做内账时,确认的收入怎么做分录,是价税合计数吗,那挂靠费怎么记分录,收到企业项目的成本票那怎么处理
老师,建筑业做内账时自营项目收入和挂靠项目的收入及挂靠费怎么做分录,都需要做到成本里吗
老师,我现在在的这家建筑公司,接的项目基本是挂靠项目,我们是被挂靠方(个人挂靠我们公司)。现在有个问题就是,对于这些挂靠项目,我们这边需要一个项目建一个账套吗?还是,都做在总账里面,分项目核算归属于哪个项目的成本费用?现在有个疑惑就是,如果都做在总账里面,那各个项目的费用支出,是做进公司的费用还是做进各个项目的费用呢?
老师下午好!老师我们公司是园林绿化工程有限公司,小规模纳税人,暂估成本几十万怎么办呀
郭老师,我们1-12月全年的发票没开,要26年1月才开,我要怎么做账
老师您好,现在调整2021年有个个税挂了其他应收款,做的时候做了生产成本-基本生产成本-直接人工,我们领导的意思是不要做营业外支出,直接冲成本,我不知道怎么做分录,老师麻烦您说下,谢谢
朴老师,在拼多多平台上给消费者开发票的流程是怎么的?要现在平台上开,再去电子税务局看?
老师好,收到平安财产保险赔款5800元,计入什么科目?
老师,收到货款还没有发货怎么记会计科目?
老师 工会方面使用的款项 免税是免个税 吗 还有没有免其他的税
您好老师,我是酒店住宿费业,公司购买的烟,如果用于抵偿装修费,那视同销售吗?
这个是新版的企企业所得税季度报表。有成本费用的职工薪酬和实际应发职工薪酬。填写完财务报表自动带出的数据吗?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
这样做和外账做也没多大的区别,有没有简单点的
同学你好 这个就只能 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷原材料等科目