同学您好。 这样操作没问题!
老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录
老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额,只是规格型号开错了 所以冲红重开了
老师好,问一下,一般纳税人上个月比如做了无票收入1000,销项税115.04,然后这个月又把上个月的这笔无票,开票了,那得把上个月收入冲一下,然后正常做收入对吗? 这样的话,这个月的销项税额就减少了吧?账上比实际出来的汇总表不一致了,最后销项科目余额贷方是负数,也就是在借方了,这样对吗?
老师你好,我上个月有张票开错了,这个月开张负数再开张正数,金额跟以前一样,上个月的票已经做账了,这个月开的一张正数和负数该怎么做账呀?
老师好,问一下,一般纳税人上个月做了无票收入,这个月又开票了,本月做上月分录的负数,然后再做开票的正数分录对吗