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请教老师,上游公司上月底开了发票没给我们,这月寄过来上月正数发票,这月又开了一样金额的负数发票,一起寄过来了,还用做账吗?正数是上月的,负数是这个月的,金额一样的

2024-01-08 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 14:49

你好,只需要做正确的就行。

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快账用户3423 追问 2024-01-08 14:52

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:52

不用客气,工作愉快。

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你好,只需要做正确的就行。
2024-01-08
同学:您好。分情况。 1.上个月开的1次正数,如果没有认证,二联需退给销方。负数发票不要。 2.上个月的正数,如果已经认证过。需要对方给负数发票二联。冲销上个月的原分录。 3.正确的发票正常做分录。
2022-02-28
您好,是需要寄给你们发票的,谢谢
2021-12-18
你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
同学,你好,负数发票冲减收入及销项税,正确发票确认收入及销项税
2021-12-17
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