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建筑服务业,未开发票前做了借:应收帐款,贷: 主营业务收入。现在发票开了,如何做账?

2022-01-29 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-29 08:12

你好,先把之前的分录红冲,然后按发票金额正常入账

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快账用户6042 追问 2022-01-29 08:38

收入确认在了去年,跨年了不能冲红吧

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齐红老师 解答 2022-01-29 08:40

跨年的话通过以前年度损益红冲 去年确认的现在红冲 借:以前年度损益调账   贷:应收账款 今年开发票 借:应收账款    贷:以前年度损益调账 这样处理结果显示发票对今年收入没影响,收入确认还是去年

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你好,先把之前的分录红冲,然后按发票金额正常入账
2022-01-29
你好,是可以直接这样调整的。 也可以 把之前的无票收入分录红冲,然后做开票收入的分录
2025-07-02
你好,开了红字发票的话,选择第二个分录。应收账款和主营业务收入应交税费都是负数的那一个。
2021-10-18
开票了,在这样结转的
2021-05-26
你好,你做同样的愤分录,借银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后你还要做一个同样的凭证的负数。
2024-10-21
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