那不对呀,为啥要转应收账款里呢?
老师,我们公司的主营业务收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付购原材料了,这个财务上怎么做帐 我做,借应收帐款,贷主营业务收入 收到做借库存现金,贷应收帐款, 老板收帐款,我做借其他应付款,贷应收帐款,这个对吗
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
建筑服务业,未开发票前做了借:应收帐款,贷: 主营业务收入。现在发票开了,如何做账?
我收了商户的电费,开了收据入账借:现金;贷:其他应付款(电力公司);现在别人要求开票,开了专票入帐借:?;贷:主营业务收入、应交税费-销项。 请问开票入帐借方是啥?
老师那会会计做错帐了开的发票借现金贷主营业务收入了,我现在需要平帐可以借应收帐款贷现金么!
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
是公司的收入借应收帐款贷主营业务收入应交税费增值税销项税额。,那会儿做的时候借库存现金了。
做银行流水是借银行存款贷应收账款。
那没收到钱时就是借应收账款大库存现金这样是对的。
发票也开了对公账户也走了。
但是,那会做帐的时候,以为是现金收款的,所以就是借的现金贷的主营业务收入贷的应交税费增值税销项税额。
老师现在做了银行发现好多都是银行付款的
你好 借银行,贷现金
错的这样更正就好了
银行存款是根据银行流水走了借不是余额不对了。
那不是银行收到了咱记错了记库存现金不是这样情况吗?
是的但是目前银行也做完了
就针对这笔业务就是这样处理,那你其他的错误你再找。
谢谢新新老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!