你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的
老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
# 提问 #欠条以前未入账 现在欠条和报销的费用一块入账 怎么处理?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
老师请问一下,税务查账,补申报以前未报的未开票收入,现在的账务怎么处理收入和成本
我公司购买了一批内存条,之前入管理费用,现在要将这批内存条销售出去,请问要怎么做账,计入其他业务收入还是营业外收入,需要结转成本吗?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
不能 剩下的要转账给他 扣下这个钱
这个金额是不一致的吗? 那么,可不可以把欠条的金额和报销的费用一起告诉我一下
那这怎么操作 欠条附上 费用票附上 转钱要扣下
欠条500单据600付他100元 此时欠条入账
借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100
前期没作账欠条500
那么你需要补做一个分录的,这样思路才会清晰一点的
补作其他其应收款500 贷银行500 那两笔分录下面附这些票 问还用给对方打收据500元不?
这个就不需要对方开收据了
欠条入账 不给他打收据行不?
本本来就是要用本来就是要用欠条入栈本来就是要用欠条入账的啊!
但是前期入账的话 现在还款需给他开收据的吧?
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一个问题