你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的
老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
# 提问 #欠条以前未入账 现在欠条和报销的费用一块入账 怎么处理?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
老师请问一下,税务查账,补申报以前未报的未开票收入,现在的账务怎么处理收入和成本
我公司购买了一批内存条,之前入管理费用,现在要将这批内存条销售出去,请问要怎么做账,计入其他业务收入还是营业外收入,需要结转成本吗?
不能 剩下的要转账给他 扣下这个钱
这个金额是不一致的吗? 那么,可不可以把欠条的金额和报销的费用一起告诉我一下
那这怎么操作 欠条附上 费用票附上 转钱要扣下
欠条500单据600付他100元 此时欠条入账
借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100
前期没作账欠条500
那么你需要补做一个分录的,这样思路才会清晰一点的
补作其他其应收款500 贷银行500 那两笔分录下面附这些票 问还用给对方打收据500元不?
这个就不需要对方开收据了
欠条入账 不给他打收据行不?
本本来就是要用本来就是要用欠条入栈本来就是要用欠条入账的啊!
但是前期入账的话 现在还款需给他开收据的吧?
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一个问题