你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的

你好 以前没开的发票现在开了 代理记账费 以前已经报过无票收入 把这个税和账怎么处理?
# 提问 #欠条以前未入账 现在欠条和报销的费用一块入账 怎么处理?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
老师请问一下,税务查账,补申报以前未报的未开票收入,现在的账务怎么处理收入和成本
我公司购买了一批内存条,之前入管理费用,现在要将这批内存条销售出去,请问要怎么做账,计入其他业务收入还是营业外收入,需要结转成本吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
不能 剩下的要转账给他 扣下这个钱
这个金额是不一致的吗? 那么,可不可以把欠条的金额和报销的费用一起告诉我一下
那这怎么操作 欠条附上 费用票附上 转钱要扣下
欠条500单据600付他100元 此时欠条入账
借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100
前期没作账欠条500
那么你需要补做一个分录的,这样思路才会清晰一点的
补作其他其应收款500 贷银行500 那两笔分录下面附这些票 问还用给对方打收据500元不?
这个就不需要对方开收据了
欠条入账 不给他打收据行不?
本本来就是要用本来就是要用欠条入栈本来就是要用欠条入账的啊!
但是前期入账的话 现在还款需给他开收据的吧?
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一个问题