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# 提问 #欠条以前未入账 现在欠条和报销的费用一块入账 怎么处理?

2022-01-29 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-29 16:00

你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:06

不能 剩下的要转账给他 扣下这个钱

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:07

这个金额是不一致的吗? 那么,可不可以把欠条的金额和报销的费用一起告诉我一下

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:08

那这怎么操作 欠条附上 费用票附上 转钱要扣下

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:09

欠条500单据600付他100元 此时欠条入账

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:11

借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:11

前期没作账欠条500

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:13

那么你需要补做一个分录的,这样思路才会清晰一点的

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:16

补作其他其应收款500 贷银行500 那两笔分录下面附这些票 问还用给对方打收据500元不?

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:24

这个就不需要对方开收据了

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:27

欠条入账 不给他打收据行不?

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:28

本本来就是要用本来就是要用欠条入栈本来就是要用欠条入账的啊!

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快账用户9326 追问 2022-01-29 16:30

但是前期入账的话 现在还款需给他开收据的吧?

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齐红老师 解答 2022-01-29 16:35

稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一个问题

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你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的
2022-01-29
你好 借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100 同时 借:其他应收款500 贷:银行存款500
2022-01-29
您好,您这个是不需要冲减费用的。
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