你好 借:管理费用等 贷:银行存款 这个相当于员工直接购买的

老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
# 提问 #欠条以前未入账 现在欠条和报销的费用一块入账 怎么处理?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
老师请问一下,税务查账,补申报以前未报的未开票收入,现在的账务怎么处理收入和成本
我公司购买了一批内存条,之前入管理费用,现在要将这批内存条销售出去,请问要怎么做账,计入其他业务收入还是营业外收入,需要结转成本吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
不能 剩下的要转账给他 扣下这个钱
这个金额是不一致的吗? 那么,可不可以把欠条的金额和报销的费用一起告诉我一下
那这怎么操作 欠条附上 费用票附上 转钱要扣下
欠条500单据600付他100元 此时欠条入账
借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100
前期没作账欠条500
那么你需要补做一个分录的,这样思路才会清晰一点的
补作其他其应收款500 贷银行500 那两笔分录下面附这些票 问还用给对方打收据500元不?
这个就不需要对方开收据了
欠条入账 不给他打收据行不?
本本来就是要用本来就是要用欠条入栈本来就是要用欠条入账的啊!
但是前期入账的话 现在还款需给他开收据的吧?
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一个问题