你好 借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100 同时 借:其他应收款500 贷:银行存款500
老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用,2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到,3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设备
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用。2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到。3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款偿还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设
公司收到个人合作投资款,不入股公司,不用退还,只投资一个项目,并参与项目收益分成,如何做账?
请问,办公室电费开的发票是个人的,能税前抵扣成本吗?
请他应付款 贷方余额,是代表公司欠别人的吗
合伙企业缴纳生产经营所得税是用合伙个人缴纳税款的,需要入账吗?
老师公司贷款银行要求提供会计人员职业资格和身份证有什么危害吗?
老师,支付专家的评标费,专家不是本单位员工,按劳务报酬代扣代缴个税,但是没有发票,500元以下的劳务可以凭自制的收款凭证作为小额零星支出入账,汇算清缴的时候不调增吗
安全生产费用会计分录有哪几步
老师,企业2023年开始停产还需要交房产税吗?
老师好,个税哪天截止什么呢?
老师您好,我现在查出来2022年有一笔发票没有做价税分离,因为我们是一般纳税人, 但是我收到后没有做进项,直接做到管理费用了,这种现在应该怎么调整呢老师
那还用再给他打个收据500还款条不?
这个不需要对方开收据的
那如果前期入账 现在还款需要打收据给对方吧
稍等一下,我再回答你另外一个问题
这个不需要开收据的
欠条λ账 不给对方开还款收据 对方不放心
那你要把对方的欠条收回来啊!
欠条现在一块入帐 不打还款收据行不?
这个是对方要求的,并不是标准的账务处理的