你好 借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100 同时 借:其他应收款500 贷:银行存款500

老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用,2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到,3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设备
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用。2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到。3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款偿还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
那还用再给他打个收据500还款条不?
这个不需要对方开收据的
那如果前期入账 现在还款需要打收据给对方吧
稍等一下,我再回答你另外一个问题
这个不需要开收据的
欠条λ账 不给对方开还款收据 对方不放心
那你要把对方的欠条收回来啊!
欠条现在一块入帐 不打还款收据行不?
这个是对方要求的,并不是标准的账务处理的