你好 借:管理费用等 600 贷:其他应收款 500 银行存款 100 同时 借:其他应收款500 贷:银行存款500
老师请问一下,我这里有一张领条和一张收条,是公司在2017年4月至12月欠员工个人工资(注:工资是前法人在管理期间欠下的)现法人在2018年8月11日已付清,总金额45148元(其中工资45000元,垫付的费用是148元)请问这笔账怎么做
老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
# 提问 #前期欠条500未入账 现在欠条费用票都入账 费用600元 付他100元 这笔业务现在咋入帐?怎么操作?
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用,2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到,3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款信还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设备
华夏公司2017年3月份发生以下业务:1.从银行提取现金100000元以备零星使用。2.销售本企业生产的产品一批,价款500000元,税额为85000元,款项尚未收到。3.收到投资者投入资金60000元存入银行。4.收到投资者作为资本投入的全新设备一台(无需安装),价值1500000元。5.借入一年期借款100000元存入银行。6.以存款偿还到期的短期借款8000元,同时支付借款利息300元。7.借入三年期借款直接偿还前欠货款500000元。8.采购员张三出差前预借差旅费2000元,以现金支付。9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。15.购买生产设
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
那还用再给他打个收据500还款条不?
这个不需要对方开收据的
那如果前期入账 现在还款需要打收据给对方吧
稍等一下,我再回答你另外一个问题
这个不需要开收据的
欠条λ账 不给对方开还款收据 对方不放心
那你要把对方的欠条收回来啊!
欠条现在一块入帐 不打还款收据行不?
这个是对方要求的,并不是标准的账务处理的