您好。正常计入其他业务收入。

我公司购买了一批内存条,之前入管理费用,现在要将这批内存条销售出去,请问要怎么做账,计入其他业务收入还是营业外收入,需要结转成本吗?
请问这四个会计分录怎么做谢谢老师一生平安! 33.结转本月已完工验收入库甲产品生产成本453700元,乙产品生产成本246800元。 34.出售甲产品一批,开出增值税专用发票价款为90000元,增值税额11700元,产品已发 出,款项已收到存入银行。 37.本月主营业务收入为1500000元,其他业务收入为150000元,营业外收入为100000元,结转入“本年利润”账户。 38.本月主营业务成本为750000元,其他业务成本为90000元,税全及附加为30000元 营业外支出为80000元,管理费用为40000元,销售费用30000元,财务费用为15000元,结转入“本年利润”
根据下列某企业2019年11月份发生的经济业务编制会计分录。(需要进行实收资本的明细核算。) (1)接受甲公司投入的资本100 000元,存入银行。(不考虑相关税费)(), (2)厂部购买办公用品一批500元,用现金支付。(), (3)向银行借入短期借款200 000元,存入银行。(), (4)企业购买材料一批,货款50 000元,增值税6 500元,材料已验收入库,价款未付。(), (5)企业销售A产品一批,货款10 000元,增值税1 300元,价款尚未收到。(), (6)收回黄河公司前欠的货款100 000元,存入银行。(), (7)月末计算并结转本月发生的制造费用100 000元。(), (8)仓库发出材料一批价值80 000元,其中生产产品耗用材料50 000元,车间及管理部门分别耗用15 000元。(), (9)结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入148 000元,营业外收入32 000元。(), (10)结转本月发生的各项费用,其中:产品销售成本40 000元,产品销售费用1 500元,销售税金2 000元,管理费用33 600元,财务费用450元,营业外支出22 450元
公司之前购买一批办公室装饰品,当时一次性计入管理费用,现在公司注销,处理这些装饰品,怎么入账?是计入其他业务收入吗?可是,要是计入其他业务收入,那其他业务成本是啥?怎么结转其他业务成本?
根据下列某企业2019年11月份发生的经济业务编制会计分录。(需要进行实收资本的明细核算。)(1)接受甲公司投入的资本100000元,存入银行。(不考虑相关税费)(),(2)厂部购买办公用品一批500元,用现金支付。(),(3)向银行借入短期借款200000元,存入银行。(),(4)企业购买材料一批,货款50000元,增值税6500元,材料已验收入库,价款未付。(),(5)企业销售A产品一批,货款10000元,增值税1300元,价款尚未收到。(),(6)收回黄河公司前欠的货款100000元,存入银行。(),(7)月末计算并结转本月发生的制造费用100000元。(),(8)仓库发出材料一批价值80000元,其中生产产品耗用材料50000元,车间及管理部门分别耗用15000元。(),(9)结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入148000元,营业外收入32000元。(),(10)结转本月发生的各项费用,其中:产品销售成本40000元,产品销售费用1500元,销售税金2000元,管理费用33600元,财务费用450元,营业外支出22450元。
老师,建筑企业每月归集成本,直接借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-**费用,这样对吗
老师,我司是物业公司,自来水公司给我司开具了水费专票税率3%,污水费在水费发票备注栏,垃圾处理费开的专票税率6%,那我司可以把水费污水费垃圾处理费金额合计开水费专票税率3%给业主吗?或者不收垃圾处理费的情况下,污水费开收据给业主,水费开专票给业主可以吗?哪个合规
您好,老师,档案袋可以开在印刷品下面吗
甲公司是小规模纳税人,是销售肥料的,第一季度有机收入23万,其他肥料收入是13万,总共是36万,有机肥是免增值税的,请问增值税申报表怎么填
老师,我刚查了一下,酒店给员工发的马甲,如果是企业要求员工在上班的时候必须穿的,那么就计入劳保费而不是福利费,对不对?
我想问一下,一般纳税人,财务报表还需要填月报吗?,不是季报才报财务报表吗?是哪种情况,小规模纳税人和一般纳税人财务报表填写都是月填写吗?
老师你好,劳务派遣公司收到用工单位支付的派遣费30万后,公司申报29人工资,每人6000多点,工资成本17万,剩下12万多,转个体户10万去发工资,这个个体户可以开什么票给劳务派遣公司才说得过去?
发票抬头抬头开错了,红字冲理由填什么
公司付房租,对方是二手房东公司,老板谈的是不含税,就没开票,这个房产税是谁交,我们要怎么做账,交什么税
老师,给员工个人报销进入应付账款还是其他应付款?
请问会计分录要怎么做呢? 之前买内存条的时候是 借:管理费用 应交-进项税额 贷:银行存款 现在销售这批内存条是 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交-销项税额 需要把管理费用转出或者结转内存条的成本吗
管理费用就不用转出到成本了,因为不影响损益,这样就行了,分录是正确的。。
你这个卡就可以理解为卖废品了,这样好理解。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。