你好,外账按照奖金做账,内账建议用真实的做账

老师,公司送礼没有取得发票,想用加班发现金奖励平掉这个送礼费用,内账和外账如何处理。,如何避税
1. 18日,接受境外单位提供的一项产品设计服务,服务价税合计总额1060万,按合同约定由本公司代扣代缴服务费,服务全部完成,款项已支付。 2. 进口一台检测设备,买价金额折合人民币2000000元,运抵我国境内输入地点起卸前发生的运费保险费合计5000元,关税税率0%,已取得海关专用交款书。价款和税款都已支付。 3.购入一批礼品用于交际应酬,取得的增值税专用发票注明买价金额20000元,税额2600元,已用已用银行存款支付,礼品已经赠送。 4. 购入的共用设备一台,买价金额10万,增值税额1.3万,增值税进项税额如何处理? 做出会计处理
老师:发票内容开礼包,礼包里的东西是自己组装的,那开票是不是就要跟明细。还有像我们一家店有几家店面,注册了好几个抬头,有几个是不做账的个体户,有两个要做账的公司抬头,这样会有风险吧?那如何规避这个问题呢?我能不能说边上单独的一间店面放要做账的公司抬头,如果说没货跟实际的货的话,我就说是借用个体户那边的场地来销售产品,有销售掉了才自己进货,这样说合理吗?实际就好像淘宝,自己没有货,有买了才拿货那种意思
老师,请问,一般纳税人开始是所得税核定征收,发生了收入,但是成本没有取得发票,也没暂估入库,所以在核定征收年度没有结转成本费用,后来公司转为查账征收,前几年度的成本发票在查账征收年度已经取得专票,并在取得发票当月入账记入库存,会计账按库存加权平均计算成本结转,后来公司经营失败,导致公司库存数大于实际数,公司现面临注销,我如何清理账面,谢谢老师!
老师,公司付了一笔租金,金额较大,合同是和A公司签的(A公司已停产不报税),款付给了A公司股东个人户,我们没有取得发票,这部分费用想做账,该如何处理好?
老师,我刚查了一下,酒店给员工发的马甲,如果是企业要求员工在上班的时候必须穿的,那么就计入劳保费而不是福利费,对不对?
我想问一下,一般纳税人,财务报表还需要填月报吗?,不是季报才报财务报表吗?是哪种情况,小规模纳税人和一般纳税人财务报表填写都是月填写吗?
老师你好,劳务派遣公司收到用工单位支付的派遣费30万后,公司申报29人工资,每人6000多点,工资成本17万,剩下12万多,转个体户10万去发工资,这个个体户可以开什么票给劳务派遣公司才说得过去?
发票抬头抬头开错了,红字冲理由填什么
公司付房租,对方是二手房东公司,老板谈的是不含税,就没开票,这个房产税是谁交,我们要怎么做账,交什么税
老师,给员工个人报销进入应付账款还是其他应付款?
老师,个体户开票发票上面有(个体工商户)。个体工商户名称上都会有吗
公司注销,资产负债表上的哪些科目可以有余额呢
我更正23年汇算清缴A表,补缴企业所得税,还需要更正23年的利润表和资产负债表的哪个栏目
现在分公司发生了业务,但是分公司没有开公户,用总公司给开发票,再收款,有啥不妥吧?
税务的话,走福利费比较好
税务查起来不是很容易发现问题嘛
一般不会查每个公司,除非你们公司有其他大问题,就要细查你们的账了
我现在一个软件就有内外帐,登录进去就看到了,这个有什么办法处理吗
那如果这样,建议统一做到福利费用中
老板想用 去年的送礼的金额,平摊到今年的员工春节加班补贴,去年已经发生这笔业务费了
去年已经发生做账的话,今年没必要了,学员
我去年内账已经有这边业务费支出了,但是外账还没有
外账没有,外账是怎么做账的,学员,老师看看怎么调整
这笔金额还挂在外账的现金上,还没有平摊出来
本期直接做账费用上,
最好的方法你们用替票,做账业务招待费
这笔钱给现金支付了,但是外账没有体现出来,还是挂在库存现金里面2万,其实我库存现金已经为零了,
愁死人,登录软件就看到外账和内账了,查起来不是容易泄露
这样的话,最好你们外账按照内账的修改,不然就是暴露问题
今年按照内账去年的分录,调整修改
怎么做修改
我去年做业务招待费内账,今年老板拿加班补贴平摊
这个不能按照老板的,直接业务招待费,修改今年的外账
按照你们老板的,员工要申报个税,员工实际没有收到这么多钱,到时候申诉公司,风险更大
可是没有取得业务招待费发票
做春节开门红红包可以吗
没有取得业务招待费发票,这个能不能找替票
不规范的情况下,也有企业这么做,做春节开门红红包可以
两万不好搞
是有点多,那就按照春节开门红红包