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你好我想问一下,车被碰了别人赔付1000 借:银行存款 贷:其他应付款 修车1300有发票 如何入账: 借:其他应付款1000 管理费用300 贷:银行存款 1300?

2022-01-30 09:59
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-30
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2026-01-01
是的,是的,是的是的
2020-10-20
账务处理没有问题,退回来的这个应职工薪酬职工薪酬贷方放到借方负数
2026-01-01
你好,分录没有问题,其他应收款可以用应付账款代替。
2025-03-03
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