你好,学员,不可以的 企业支付的业务招待费所对应的进项税额是不能抵扣的。根据中华人民共和国增值税暂行条例 第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。
中午不回答问题吗?请老师看问题回答!
外购商品作为礼品,赠送给客户,该商品的进项税额可以抵扣吗?
购买食品作为年礼送给客人,专票可以抵扣吗?
老师,建筑公司年底给客户送礼买的礼品,可以抵扣进项吗?没有专票
购买衣服、鞋等礼品送给客户的开的专票可以抵扣吗?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
我可以认证发票的时候选择不抵扣勾选吗?如果我选择不抵扣勾选那我分录还需要做应交税费进项吗?
如果选择不抵扣勾选那我分录不需要做应交税费进项
直接价税合计计入费用中
那我打印出的抵扣发票统计表中是不是就不包含这笔了
你好,是的,不含这笔,你说的很对的,学员
谢谢老师,老师新年快乐
不客气,学员,祝你生活愉快,新年快乐