你好,按说1月份发的工资奖金,2月份申报啊,您正常还没申报呢

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
一月已申报,现在可以改吗
可以更正申报的,您试试
如果税多交了怎么办
那您只能去税务局写情况说明,申请退税
是不是什么时候发什么时候申报个税呢
一月份的工资,奖金,都是2月份申报,能明白吗
手提电脑更正不了,是不是只能用公司电脑
对,您只能用原来申报的电脑更正
12月造的工资表1月份发,是不是2月申报,您看我理解对不对
不是的。是这样的,比如这个工资表就是12月份的工资表那您月份申报
看不明白
工资表属于那个月的啊,你这个是12月份的员工工资,还是1月份的员工工资,这个能明白吗
12月的工资一月发
那1月份申报,现在您已经申报过了
所属期是12月
那是什么时候发就什么时候申报吧
不是,是几月份的工资表,就在下个月月初报税期申报
是12月份的工资但是没法,就是一月才发,那是一月申报吗
12月份的工资就是1月份申报,不管您1月份发不发