您好,因为报表坏账准备,累计折旧,累计摊销等是作为资产科目备抵,但科目余额表没有

老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得就是按照余额的数据进行录入的呀但是为什么我录出来的试算是平衡了但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样呢?这是什么原因呀?
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得,我录出来的试算是平衡的,但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样,这是什么原因呀?
老师,我录入期初数据是不是科目余额表期末余额呀,我余额表导出来余额是2304万多,但是表里数据我拉了下是6227万多,这是什么原因啊
老师,我请教一个问题,请能给个明确答复,我科目余额表引出来,期末借贷方余额是一致 都是2304万多 可是我数据从头拉下来借方余额是69298738.65;贷方是62276763.67 为何数据都不一致 我录入期初也是永远不平
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
那我期初数据怎么录入啊,永远录不平啊
您好,备抵科目做资产科目的减少,您图片JK列金额相同
老师,你帮我看下,里面哪些科目数据减少会JK金额相等呢
还有这两张
您好,主要是累计折旧
老师,你不能给解答一下这个问题,而不是随便应付我,我把所有的余额科目都拍上来,我不明白才问你的,这个折旧金额去掉,余额根本还是不对
您好,没有应付您,您发的图片没有全部金额,并且需要列出2304和6227具体显示的金额是哪部分?把信息给齐全。否则您发的图片等于没发
您好,或者您把表格发送邮箱给您解决
我发不了全部,根本发不上去
请给我个邮箱
您好,感谢,麻烦您发送3283972868@qq.com
老师,麻烦你看下邮箱,发你了,我的期初录入后永远不平,您帮我看下问题出在哪
您好,已回复您,按筛选后的结果
老师,您的意思是我录入期初,也录入你筛选后的这几个数据?二级不用录?我的期初数据您帮我看了么
您好,就是录入期初的报表各个科目金额是筛选后的金额,明细也需要录入,但确认合计金额不变
好的明白了,谢谢老师,我刚好像找到问题了,还是累计折旧那,折旧的两个明细科目,我加上负号,就平衡了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持