借:事业支出 5000 贷:专项应付款 3000 银行存款 2000
老师请问一下:物业费5000元,财政支付3000,自有资金支付2000,会计分录怎么写;另外给帮扶村购买资产、实物、慰问金,一部分财政支出,一部分自有资金支付,会计分录要怎么写。谢谢!
政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,请写出每一步分录谢谢老师,我们是物业公司小规模纳税人
. 某行政单位2021年度发生如下经济业务: (1)通过财政直接支付向定点采购单位支付会议费200 000元。 (2) 收到财政授权支付到账通知书,通知书所列示金额为680 000元。 (3) 收到非同级财政部门拨入的专项经费360 000元。 (4) 来购办公用物品一批,实际支付价款6 800元,款项以财政授权支付方式 支付,物品已验收入库。 (5) 经批准,无偿调出固定资产一台,调出过程中发生相关费用500元,款项 以现金形式支付。 根据上述业务编制相应的会计分录(包含财务会计和预算会计)。
1. 某行政单位 2021 年度发生如下经济业务: (1)通过财政直接支付向定点采购单位支付会议费 200000元。 (2)收到财政授权支付到账通知书,通知书所列示金额为 680 000 元。 (3)收到非同级财政部门拨入的专项经费 360000 元。 (4)采购办公用物品一批,实际支付价款6800元,款项以财政授权支付方式支付。 物品已验收入库。 (5)经批准,无偿调出固定资产一台,调出过程中发生相关费用 500元,款项以现金 形式支付。 根据上述业务编制相应的会计分录(包含财务会计和预算会计)。
某事业单位通过财政直接支付方式向职工发放工资800000元,代扣个人所得税30000元,扣住房公积金12000元,代扣水电费8600元,实际向职工支付76400元。财务会计和预算会计的分录,老师您好我没有问过这个请您帮我解答一下,感谢感谢
老师先交房租收到了收据,后面开发票,做账是先按收据直接做费用然后收到发票附后面,还是先按银行回单做其他应收款,收到发票再做费用冲减其他应收款
更换固定资产的零件需要打固定资产入库么
你好老师,去年税务叫修改2023年报补缴稅,我减少主营业务成本200万左右,我的财务系统要做200万调整分录吗?
蓝色通行费纸质专用发票,可以抵扣增值税吗,怎么抵扣,税率?计算方式?
老师,一次交3个月的房租可以不按月摊销一次计入费用吗?这样审计的时候可以吗
#提问#老师25年汇算清缴时年报与第四季度财报不一致,主营业务收入差10元,成本差1万元,管理费用差3万元,这个需要更正第四季度的财报与四季度所得税吗
老师上个月没发工资,这个月发了两个月的工资,这两个月工资在个税上怎么申报呀
老师好!想请问企业厂内不上牌运输车辆,用不用交购置税?请老师提供依据,谢谢!
老师,我想问一下外汇公司有美金账户,科目余额表上美金账户期末余额要和对账单上的期末数一样吗
股权转让有实收资本跟利润,这样转让价格按多少定合适?要交个人所得税吗
借:固定资产 事业支出等 贷:专项应付款 银行存款