你好 借银行存款 贷其他收益 借应付职工薪酬 贷银行存款

各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,还需要计提吗,我们是物业公司小规模纳税人
政府拨款专项应付款支付垃圾分类人员工资,请问会计科目怎么写,请写出每一步分录谢谢老师,我们是物业公司小规模纳税人
请问一下物业公司收到生活垃圾运输专项款,会计分录怎么写,我们物业公司的垃圾运输是按照每月发放工资走的科目
你好老师小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费,对方也答应开物业费,但实际这笔属于专项资金,是不是不能直接走收入,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
不用计提是吗?
工资要计提的,学员
老师请看看我问得问题谢谢,是政府给我们转了专项款用于公司垃圾清运人员工资的费用,我要每一步的分录谢谢
你好 收到钱 借银行存款 贷其他收益 计提工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 支付公司 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师不用写专项应付款科目,直接用其他受益也行是吗
是的,不用的,这个科目的
我们之前用的是专项应付款科目核算的
最好不要这个科目,后期要摊销的,不然不平的,帐
我们是要在规定时间内支付完的,
这个是正常的,学员
那是不是可以专项应付款科目呢
不用的,学员,这个科目一般与政府补助的大型资产设备的
好的谢谢您
不客气,祝你工作顺利,学员