你好,学员,这个没有问题的
月末发生转账业务,比如借:生产成本,贷库存商品/应付职工薪酬,或借:生产成本,贷:制造费用,也要编制记账凭证吗?
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
借制造费用贷应付职工薪酬 借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品,21年12月工资这样计提,但忘记计提,22年如何补救
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢? 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
老师,我们有个小规模,然后员工垫付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公户给他报销可以吗?但是没有发票
老师,我们这个月发票增额,税务局要求提供结算依据,我们运输公司,实际上开的发票是4月份就运输了的沙石,但是运输后要对账,对好后还要邮寄双方签字的运输结算单,能不能提供啊,会不会说我们延迟纳税,遭罚款啊
我们收对方的承兑汇票 对方去办理提现 付款比合同少了520元 对方附了一张收据 盖了财务章 可以入账平账吗
老师,请问公司购买的装修石材,应该怎么做账呢?需要摊销吗?
老师 八月十五想发福利55元 应该怎么做账比较合适 一般是从工会出还是公司也可以
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢?
砂石生产企业生产ABCD四个不同规格的产品(售价120),同时产生的还有一种副产品石粉(售价25)。假如本月总生产吨数8400吨(其中石粉400吨),总成本50万元,如果用副产品成本分配法来分配应该怎么分配呢?
老师,我公司为非房企一般纳税人,公司成立于2020年,现一个在建项目(含土地使用权)整体转让给政府,售价580万,当初取得的土地为1400万,取得了财政票据,开具普票,按什么类目开具呢?整体按销售不动产,还是说土地和在建工程分开开具发票
老师,请问公司买的景观石,是记入在建工程,还是管理费用-绿化,有1万多,还有一个是铺在地上的石头路这种19千多,这个是进在建工程,还是绿化
铁路电子发票只写个人名字未注明公司名字能报销吗?
如果2021年12月这个分录没有计提,已经年结,22年如何补救
22年度,按照上面分录,补做在22年度就可以的
摘要写清楚补计提,即可
不用做以前年度损益吗
不用就可以,实务中不用的居多,因为这个科目比较敏感,不过利润表