你好,是的,但是这个就没有比例了,因为你没有收入,就全额都不能扣除。
老师,我们是2020年营业的公司,然后是亏损的,我在做企业所得税汇算清缴的时候明明有纳税调整项目(例如业务招待费),但是最后到主表的时候根本不显示这个调整的数额,这是为什么呢?
老师,我今年第一次做汇算清缴:是汇总22年的全年费用做纳税调整吧?业务招待费不超过发生额的60%且最高不超营业收入的0.5%.等等还有其他限额,然后去填财务报表,是这样吗?请老师指点
老师,公司一年内无营业收入、无营业成本,但是有业务招待费等费用,在做汇算清缴的时候,在纳税调整表里也需要做按比例扣除的吧?
老师好,项目上的招待费计工程施工-间接费用-业务招待费,月底结转到主营业务成本,这个招待费在汇算清缴是按60%算吗(比收入0.5%小),需要调增吗 在哪张表调整,从哪里取数字呢
汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
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你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
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有发生额呀,应该按发生额的60%来吧?
只是没有收入的比例而已
你好,你的收入是您呐收入的比例跟你实际发生的比例算出来最终的金额哪个小按哪个。 现在收入是零,那肯定收入的千分之五也是零,这个更小啊。
我说的那种情况,是不是只有在辅导期或者开业期间,没有销售的情况下,才能那样操作?
你好,是的,就是你那个纳税年度没有收入的时候。