是的,您的理解正确的呢

为了临床实验使用别人的系统收的费用,这个应该算在加计扣除的哪项里?
想请教一个问题,我们委托医院做的临床试验,一次性支付,但有一些费用是我们公司自己承担的,比如病历本的打印,临床一些血样去检测发生的运输费,受试者的交通补助,餐费,复查费等等,公司自己承担的费用可以加计扣除吗?算在哪项去扣除?
临床试验CRO的技术服务,在加计扣除时是算在临床试验里吗?
试制药品的二次设计包装费,用于临床试验,可以放在临床试验里加计扣除吗?
如果是举办临床试验的启动会,或是技术研讨会给医生的礼品算是业务招待呢?还是可以算作研发费?需要缴税吗?
季报中填写的实际支付给职工的应付职工薪酬大于已计入成本费用的职工薪酬金额,这个正常吗?现在做年度汇算清缴,填写职工薪酬工资薪金支出实际发生额如果与账载金额一致,那实际发生额又比9-12月季报中的实际支付给职工的应付职工薪酬低了,会不会有影响呢?我们工资都是已正常发放没有拖欠的
老师好!有个工程的工资一直都是私户发,当初是主体不明确(分包合同未签)现在合同签了,工资由公账发个税要报,社保没交可以吗?
你好,工商年报上面的社保缴费基数是按照全年累计填,还是按照最后一个月的填
请问老师,给员工申报个税,如果员工3月10日离职,3月有工资,在4月初申报3月工资的时候可以做离职吗?离职时间写3月10日,那么3月的工资个税还能申报得起吗?
老师,我们公司是一般纳税人,最近我公司从别的公司购买了商业和办公房产,去办理不动产证缴纳了契税,印花税,维修基金,办证费。如何做会计分录呢
车船使用税和印花税在主营业务税金还是在管理费用核目核算?
老师,请问一下公司法人在公司交职工社保。退休后能领养老金的嘛?
虚拟抵扣,皮棉核定扣除计算的属于虚拟抵扣的吗
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?但是对方没有开发票,汇算的时候是不是要调增?我支付利息分录是借财务费用-利息;贷银行存款
老师,就是12月我们计提印花税计提多了,我现在是需要把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报过吗,还是直接在做25年企业所得税汇算的时候,调增,怎么操作好点(我们在第四季度所得税申报时缴纳了企业所得税,然后在25年所得税汇算后还需要补缴企业所得税)
委托药物生产企业进行小批量生产,这个也是算在临床实验进行加计扣除吧?生产企业会根据提供给他的技术文件进行生产工艺的研究和试制的检测
这个也可以算的呢
不算是委托研发吧
算委托研发,但委托研发也是可以加计扣除的
委托生产和临床CRO都算委托?可是她们并没有改变我的产品性能
只要你委托外面公司进行研发相关活动,这部分支出都是委托的
是委托,但是委托研发吗?
如果没有改变产品性能,那就不算是委托研发
那可以直接算在直接投入费用里的临床试验费?
这样是可以的,因为没有新的研发成果,实质还是你自主研发
那在临床前实验里委托别人做的实验进行的安全性评价,这个算是试制品的检测,还是委托研发呢?
算是试制品的检测
就是要给动物进行给药试验,出具试验结果或者提出专业性的意见,是不是也算是检测,而不是委托研发?
是的,委托研发是有研发成果的,不仅仅是评价