你好,学员,新年好 计入其他应付款中
事业单位,年末没有用完的办公经费应该怎么做账?上面单位还要求收入不能有余额。另外银行存款利息可以计入利息收入科目吗?我看软件里面利息收入的一级科目是非财政拨款收入,不知道银行存款利息收入放入哪个科目?另外年末利息收入需要结转到哪里?
老师企业和个人的往来款还能走哪个科目,其它应付款之前已经用上了,不能下设二级科目了
上级事业单位拨款下属企业经费计入往来科目,应该在哪个科目吖
事业单位,工会经费账户产生的手续费应该记在哪个科目里
4/某事业单位2018年11月3日为开展经营活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6.某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付;12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?
老师我有个公司的帐刚拿回啦,我要录入软件,看科目余额表就行吧
公司给员工保险通讯费,发票开员工个人可以吗
工地顾得临时工,买了商业保险,这种需要申报个税吗,如果不报个税工资应该怎么合规啊
我们公司请了一个挖机挖土。现在要结算给他。没有发票,是不是做个结算单就可以了。做劳务费税前可以抵扣吗?
老师,报销费用电子发票,发票金额大于报销金额可以吗
老师为什么要减掉所得税
居间费是三方签订协议 还是两方
我们是做电商的,会请人直播,会有一下小商品做福利,价格不是很贵,但是累计起来金额还是不小的,对方不能开具发票,要怎么处理呢
老师,你好,采购原材料的金额多记,导致账上一直挂着应付款,实际已经付完了,请问多记部分要怎么处理
用于发放工资 支出时应该怎么记吖
支出的,直接计入成本费用中
老师 可以写一个完整得分录嘛
这个款后期会还回去吗
不会 如果有余额可能会上缴
借银行存款 贷其他应付款 支出 借费用成本 贷银行存款 借其他应付款 贷其他收入
老师 最后 借 其他应付款 贷其他收入 是上缴时的分录嘛
这个不是的,这个是不上交的,冲减往来的
其他收入 年末产生税费嘛 这个科目年末自动结转嘛
这个科目年末自动结转
结转到什么里面吖
结转到事业结余里面,学员
好哒 谢谢老师
不客气,新年快乐,学员