你好 ; 借应付账款贷营业外收入; 剩下不付款的转营业外收入去
#提问#收到租金专票,专票金额比实际付款金额多2660元,应如何处理
老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
供应商提供的专票金额比如60000实付金额比如55000剩余金额不支付了,如何入账
老师您好,请问供应商提供的开票(专票)金额比实际结算金额多300元,应该如何处理?谢谢
老师您好!供应商开票金额比实际金额大几十元,应该如何做账呢?
销售方2023年开的专票五万,2025年8月8日冲红了。购进方怎么处理已经抵扣的发票。
顺便问一下,公司没有给部分员工交社保,老板还要扣员工的个税,这种情况财务要是申报的话对财务人员来说有风险吗?
中级财管现金折扣成本咋算??
填明现金字样的银行汇票,银行本票为什么不能背书转让
多给商家打了款,商家准备退回多余的,怎么备注?
老师,员工每个月申报工资,那专项扣除《子女,老人,房贷等》是每个月扣,还是在汇算清缴的时候扣呢
股东的土地可以低价租给自己的公司使用不?有税务风险没?
小企业要申请高薪企业要什么资料,流程
你好老师月底我需要接转这个生产成本,然后这个结转的单价,我在数量金额明细账里跟数量金额总账里,他这个要接转单价是一致的吧,都可以取这个商品单价吗?
老师这个怎么算成本,没有入库单,只有期初数,销售数量和销售金额,然后就什么都没有了,我做了个表格把油类归类,如果我要算油类成本怎么算?
进项金额如何入账呢。按发票实际进项入账?
你好 ; 正常入进项税去 ; 到时转 营业外收入 把应付账款处理余额
或者可以多余发票金额直接不入成本这样处理吗?就不要营业外收入了
你好 ; 那你到时就得转出分录了 ; 你进项税就得处理的 ;或者是让对方重新去开票
相当于到时候进项税需要做转出处理是这个意思?
好的,理解了谢谢
如果是普票的话可以直接多余票不入成本处理吗?
你好;是的 。2. 是的。普票就不存在进项税 。你可以按照实际支付金额来处理成本