您好,题目明确是缴纳消费税1000元
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
这道题没明白,题目已经明确告知了是非金银首饰,那就是非应税消费品,既然是非应税消费品。那么他就是计入应交税费消费税而不是成本。没看明白!!
为什么销售应税消费品要将消费税计入税金及附加,这样算营业利润的时候不就将消费税减了吗,那是交消费税还是不交,我不太明白这个原理,希望可以解答一下问题
关于这题目九,我有个疑问,为什么题目特别注明,非金银首饰的应税消费税呢?这题目考的是委托加工存货的成本,他题目那里其实写了应税消费品,收回后用于直接销售,我就已经会选择消费税计入委托加工物资里。但是他又强调了非金银首饰,搞得我以为是个陷阱,反倒做错了。
大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。它的消费税应该怎么计算?(题目虽然不完整,但是不影响)
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗