您好 请问增值税发票上没有税额么?
17.11月17日,与广州万宝房地产有限公司签订租赁协议,分别租用位于北京路100平方米和中山路80平方米的门面作为公司销售专用卖店,协议约定,租赁期5年,租金按每平方米100元计算,北京路门面压金2000.00,中山路门面压金16000.00元11月支付半月租金和压金,从2018年12月开始,每月1日支付当月租金。人事行政部陈剑锋申请支付压金36000.00元11月北京路门面租金4545.45元,11月中山路门面租金3636.36元,增值税额818.19元,共计45000元,经审批后,出纳签发银行转账支付付款。帮我分析一下会计分录,谢谢
甲酒厂为增值税一般纳税人,主要经营白酒的生产和销售,本年6月发生以下经济业务:(1)向某商场销售自产白酒100吨,开具普通发票,取得含税收入282.5万元,另收取包装物押金56.5万元。(2)采取分期收款方式向某单位销售自产白酒20吨,合同规定不含税销售额共计100万元,本月收取80%的货款,其余货款于下月10日收取。由于该单位资金紧张,甲酒厂本月实际取得价税合计金额33.9万元。(3)将自产的10吨白酒与某企业换取原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票上注明价款25万元、增值税3.25万元。已知该批白酒的实际生产成本为1.2万元/吨,最低不含税销售价格为2.2万元/吨,平均不含税销售价格为2.5万元/吨,最高不含税销售价格为2.8万元/吨。(4)生产一种新型白酒1吨,将其全部赠送给关联企业,已知该种白酒没有同类产品的销售价格,生产成为为2万元。注:白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克,成本利润率为10%,增值税率为13%。上述增值税专用发票当月均已通过认证。要求:(1)计算甲酒厂6月向税务机关申报缴纳的消费税。(2)计算甲酒厂6月向税务机关申报缴纳的增值税。
1.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本月发生以下经济业务:(1)甲公司以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以银行存款支付应付租金18000元,同时取得增值税专用发票,注明增值税税额2880元。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。(3)从深交所购买200万股股票,支付价款2000万元,另支付交易费用取得增值税专用发票,注明交易费用30000元,增值税额1800元。(4)收到投资者A投入的资金100万元。5销售产品一批,售价共计200000万,增值税率13%,款项已经收到并存入银行。(6)以银行存款支付销售产品发生的运杂费、包装费等费用4000元。(7)以银行存款1800元支付本季度银行借款利息,前两个月的借款利息为1200元。(8)购入原材料一批,货款为10000元,税率为13%,款项已付。对以上业务做会计分录。
甲酒厂为增值税一般纳税人,主要经营白酒的生产和销售,本年6月发生以下经济业务:(1)向某商场销售自产白酒50吨,开具普通发票,取得含税收入234万元,另收取包装物押金58.5万元。(2)采取分期收款方式向某单位销售自产白酒20吨,合同规定不含税销售额共计50万元,本月收取50%的货款,其余货款于下月10日收取。由于该单位资金紧张,甲酒厂本月实际取得价税合计金额23.5万元。(3)将自产的10吨白酒与某企业换取原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票上增值税税额4万元。已知该批白酒的实际生产成本为1.2万元/吨,最低不含税销售价格为2万元/吨,平均不含税销售价格为2.5万元/吨,最高不含税销售价格为3万元/吨。(4)生产一种新型白酒1吨,将其全部赠送给关联企业,已知该种白酒没有同类产品的销售价格,生产成为为1.8万元。注:白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克,成本利润率为10%,增值税率为13%。上述增值税专用发票当月均已通过认证。要求:(1)计算甲酒厂6月向税务机关申报缴纳的消费税。(2)计算甲酒厂6月向税务机关申报缴纳的增值税。
某酒店租赁酒店场地4000平方,租金每平方20元,共80000元,第一个月房租已经通过网银缴纳取得增值税专用发票,怎么计算税额,怎么做分录
对方是个体工商户,我司是一般纳税人公司。需要他们开具专票,请问个体工商户他们需要开什么税率的专用发票了
流通环节的蔬菜肉蛋奶可以加计按9%扣除增值税吗 政策明细可以给一个吗
新教材把债券投资票面利息统一计为“债券投资——应计利息”了。还有一个知识点是,把资本化期间的长期借款利息计为“长期借款——应计利息”了。疑问是:假如每年年末计息一次,如果某年资本化期间不足十二个月,该不该按新教材规定做分录,用二级明细应计利息?
私对公转账可以开专票吗?
老师,举例中的内退不考虑专项附加扣除吗?
怎么添加不了项目信息?
老师你好我是一名粮油公司新入职会计,我记得之前要报税清卡,现在是直接在税务系统开票就可以,不需要清卡领发票那些吗
老师,公司全年没有营业收入跟营业成本,一季度因为银行利息➕个税退手续费预缴了四十多所得税,全年利润亏损了二十万左右,专管员打电话让调账或者退税,说申请退税会被分到别的税务老师那查账,尽量调账,这应该怎么调呀?
到最后面那里,那个A为什么没了?
筹建期是不是可以好几个月,不是只有一个月?