这个可以合并到工资薪金里边儿报税。

老师老板今天给我2000元说给一个员工过年值班的钱怎么处理呢,账上一直是走银行存款,没有过库存现金。
老师,您好!公司账务一直是代账公司处理,基本户都没做过账,一直走现金科目,我现在如果把银行存款做上,怎么处理呢,是直接借银行存款贷库存现金,还是怎么做?
老师好,老板用自己的卡给员工发了奖金,现在要求财务公户还给他,但是不能直接转到他自己的卡上,没办法财务就先转到出纳的卡上,再由出纳转给老板,这一笔我做成了借:库存现金,贷:银行存款,但是这样我的库存现金不平,这个我应该在怎么调整
老师,我们一年收入280万有120万吧走库存现金,跟银行存款。公户。但我们成本比较多啊,有票没票的,都走公户。公户没那么多钱啊,就用老板或是他儿子的账户转过到公户,在支出去。这咋记外账啊?
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
怎么处理能详细点吗??
就是合并到你的工资薪金里面,但是这个钱是老板出的,需要计入到其他应付款。
那这个分录怎么写??
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款
知道了老师谢谢
不客气,帮忙给个五星好评