你好,有限额的,实际操作中在5000以内的可以走现金。

请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
老师,请问收客户现金转公司账户冲抵应收账款,可以吗?有没有限额要求?
老师,请问收客户现金转公司账户冲抵应收账款,现金最高一次5000是会计法规定还是?请问规定文件在哪里找?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的,冲应收账款吗?
老师,本公司是小规模纳税人,收到客户用私户转账到公户的货款,对方要求开票,开票抬头是客户的公司名称,请问可以开吗?对本公司有没有影响?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,要在外地做工程,现在发票税率是可以开3%还是可以开1%
老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,
原来开票是:建筑服务*劳务服务,现在改成什么了?
外卖平台客户,一季度流水58万,怎么样方案可以省点税?
税务局搞的开发票优惠20%,公司如何做账?
混凝土行业原材料如何测算合理损耗,可以直接采用行业标准损耗率做原材料损耗。
是一年吗?一年5000吗?我们问客户买了礼品送客户,客户想直接扣货款,请问怎么操作?
你好,这个是一次的金额。
扣货款是什么意思?
是你们的质量有问题,扣除你们吗
不是的,就是帮客户消费些产品
你给他送礼,然后对方免费给你们产品,是这个意思吗?
是我们给其他客户送礼,刚好这个客户生产这个礼品,我们就相当于从他们公司购买,只是用抵货款的方式,他们公司还欠我们购买原材料的应收账款,所以想抵扣1万元货款,请问这个怎么操作好?
借销售费用、招待费贷应收账款。
那是不是得签一个3方协议,报销出来现金款打到公司账户,再下这个客户的应收账款?
你好,不用的应收账款都是客户 然后你从他那里边购买产品,对方给你开发票,他确认收入,你做销售费用招待费。 直接冲应收账款就可以的,同一个客户挂一个往来就行,本来你们应该是做应付账款的。
对方公司不给发票的,是我们自己开的费用发票
你好,是a公司给你们开的费用发票,然后实际是从B公司买来的产品,是这样吗?
嗯嗯,是的
那你这种出委托书也不合适B公司能给a公司钱吗?
是以报销的形式把费用报出来,由我们公司业务员私卡转公司对公账户冲抵B公司应收账款,我的意思这么操作,要不要B公司,公司业务员,公司三方签个协议?
你好,你报销的话也不对,你充不了应收账款。
报销的话,借销售费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款哪有应收账款的事儿。
所以说,如果以报销的形式把款领出来再汇到公司账户是不对的是吧?就是5000元的现金货款限额也是会计法规定的吗?我在百度没有查到。
你好,你用应收账款抵扣了,然后再用现金支付的话,你这个销售费用招待费金额不就抬高啦?
是的,所以是不是最好的办法就是我司开一个红字发票,冲抵客户的货款,客户开给我们的销售收入发票计入费用?
你好,最好的办法是对方给你开发票。