您好,这个有点太低了吧。。

我们21年11月买了一辆车12哇,今年一月卖了1万块、开了二手车发票、这个价格会不会有问题哦
老师,请问从别的公司那边买了二手车一辆,原来价格是20万,对方还有4个月就折旧完了,对方卖给我们12万合理吗?还有对方开了12万的发票可以抵扣嘛?
我们公司是一般纳税人商贸企业,2020年购进了一辆汽车,今年11月份卖出去了,二手车交易市场给购买方开了税率为0.5的机动车发票,请问11月份我们公司增值税咋申报
我们去年12月卖了一辆二手车金额15万,是委托给二手车市场卖的。今年6月收到一张二手车销售发票金额是17万。去年已经交过税了,这个月怎么处理呀
我们去年12月卖了一辆二手车金额15万,是委托给二手车市场卖的。今年6月收到一张二手车销售发票金额是17万。去年已经交过税了,这个月怎么处理呀
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
那二手车发票可以重新开不?这个月
可以啊,这个是可以的
那从新开就是2月的日期、那我报是这个月还是下个月报收入
是下个月报的,三月15号之前
好的, 谢谢你
不客气祝您开心每一天,麻烦您给我一个五星好评,谢谢您