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2021年误将应交增值税计入销项税7.33和计入未交增值税26.73今年要调整应该怎样调呢?21年不设计交增值税

2022-02-08 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-08 15:16

同学你好 这个冲减错误的就可以

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快账用户6056 追问 2022-02-08 15:49

两个都要用以前年度损益调整科目吧

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齐红老师 解答 2022-02-08 15:52

同学你好 对的 这个都要用的

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快账用户6056 追问 2022-02-08 16:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-08 16:06

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户6056 追问 2022-02-08 16:22

老师两边都用,但未交增值税与销项税这两个科目的余额,还是没冲平呢,麻烦帮看看哪点没对。谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-08 16:24

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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同学你好 这个冲减错误的就可以
2022-02-08
你实际没有交?》借:应交税费-转出未交增值税  负数 贷:应交税费-未交增值税  负数
2021-03-19
你好,做去年的相反分录,金额就是去年多做的金额。
2022-08-01
第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)
2024-04-10
你好,借:以前年度损益调整-调整滞纳金15 借:应交税金-应交增值税里 -15
2023-04-06
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