你好,学员,新年好 这个不影响的,学员
建立4个固定资产卡片每个2000元共8000元,可以合并做一个凭证,借固定资产2000元,贷,银行存款2000元,不影响下月计提吧?
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
甲相关账户的期初余额如下银行存款10000短期借款100000原材料50000应付利息10000库存商品100000实收资本100000固定资产60000资本公积5000累计折旧10000盈余公积7000无形资产25000未分配利润(贷)8000累计摊销5000合计230000合计230000甲公司2X19度发生如下经济业务:1.销售商品,价格100000元,成本70000元。商品已发出,增值税为17000元,50%货款已收。2.购入固定资产ー台,价款为30000元,支付増值税5100元,支付的运费等其他相关费用1000元,全部以银行存款支付增值税不符合抵扣条件3.本年度从银行取得短期借款100000元。4.购买原材科一批,价歉为50000元,增值税8500元,款项通过银行转账支付,材料已经入库。5.摊销无形资产(管理部门用)4000元。6.用银行存款支付本年的广告费3000元。7.计提固定资产折旧10000元。其中,计入销售费用8000元,管理费用2000元。8.根据账齢分析法计提应收账款坏账准备2000元。计提应计入本期损益的借款利息共2000元
假设村委会2020年银行存款支出10000元购买电脑 一月录账 (1)借:管理费-办公费 10000 贷:银行存款 10000 (2) 借:固定资产——电脑设备 10000 贷:管理费-办公费 10000 现在在经联社新账套录: 卡片建立时累计折旧处填写2000 然后凭证处理处建立两笔分录: (1)借:固定资产——电脑设备 10000 贷:XXXXX 10000 (2)借:管理费——折旧费 2000 贷:累计折旧 2000” 这个XXX贷方科目是?????
1.计算本月计算本月应付职工薪酬十万元其中计算本月应付职工薪酬十万元其中制造a产品工人工资计算本月应付职工薪酬10万元,其中制造a产品工人工资4万元,制造b产品工人工资2万元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资25000元2.按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧其中生产车间用固定资产按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧其中生产车间用固定资产折旧为一万两千元企业管理部门用固定资按照规定的折旧率计提本月的固定资产折旧,其中生产车间用固定资产折旧为12000元,企业管理部门用固定资产折旧为8000元3.以银行存款6000元支付本月水电费,其中生产车间负担2000元,行政管理部门负担4000元4.以银行存款以银行存款预付下半年的财产保险费1200元根据上述业务做出会计分录
投标人是在深圳,招标人是常州,项目在摩洛哥,项目是做电力安装的,要出口对应的电缆电线等材料到项目上安装,这种需要办进出口经营许可证吗
老师你好,问下兼职的费用也可以走工资薪金吗?
老师,一代理商六月份跟我们购货,发票已经开给他们了,但他们六月份的货还没卖完。七月开始他们公司名变了,但还有很多以前公司购进的库存,收到的发票也是以前公司名的,请问他们那边该怎么操作
你好 老师 货运运输公司申报印花税时 只有运输合同和租赁合同税目 没有买卖合同 支付的油费怎么申报印花税
运输公司不用的车,原来入账入的是固定资产,现在卖给别人,怎么开发票?二手车公司开具的发票不可以作为我们公司的记账凭证吗?
请问今年收到25年开出的属于24年的房租水电专票,审计调整到24年度的汇缴里面了,那我账上该怎么做呢?
这个发票这样子开可以吗
老师,税控用户,非征期,要抄税、清卡。抄税、清卡,这2个动作,是插一次盘完成的,还是插2次盘完成的?
老师,上午好,您好,请问缴纳的股权转让个人所得税怎么做会计分录呢
老师就是抵扣发票的问题需要怎么做账 我找公司报12000 我给他的票是14800 那我这个账要怎么做呢
但是4个固定资产卡片有4个资产,不是同一类别也可以吗?
可以的,做账不影响 的,学员