你好,管理费用,福利费处理
请问老师公司给职能部门领导封的红包这个支出怎么入账要开什么票吗?
请问一下老师,公司开门,发放开门红包,可以做税前扣除吗?这个开门红包需要做个表,由员工签字,表中还要显示每人发放金额吗?才可以做入账凭证?
老师,公司开门红包这个应该怎么做账啊
公司取现金用于员工开门红包,怎么做账?
老师好,过年公司发开门红包,应怎么做分录
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗
出口应税报关单确认一定要做么?
出口应税报关单确认一定要做么?
老师,您好,我做成本核算,用分配率来算的,但这单价格低的销售猛增,这样买得多做起来没利润,这样我要怎么来核算更好?主营业务收入214万,主营业务成本190多万,这样减费用30万,利润是负数,但这个月销量猛增的,我们要怎么算更合理
出口退税今年第一次申报的是去年12月的进项,今申报批号为1,现在第二次申报,申报批号是1还是2?申报期限是写当月(9月)申报还是写增值税申报期8月?
这个可以税前扣除吗
扣除啊,你按照福利费的标准去扣除就行了。
年前公司买的京东卡送给关系户,我放了一部分在业务招待费,一部分在福利费,但这个就不能在税前扣除是吗?年度汇算清缴时要调增是吗?
的招待费和福利费都是可以扣除的,只是它有扣除标准。福利费是工资总额的14%,招待费是实际发生额的60%,或者是收入的千分之五。
另外一个老师说送的京东卡收到的发票是预付卡,所以不能税前扣除
你赠送出去可以扣除, 如果你自己购买,没有消费是不可以的