你好 这个要按照实际使用消耗的情况分摊,如果没有确切的资料,按照50%

老师,您好,我们有的设备是研发和生产共用的,那折旧费按什么分摊呀
您好老师,咨询下购买研发设备需要入固定资产吗,如果入固定资产,从摊销月开始到研发结束能摊进研发项目里的金额特别小,结项后的摊销入什么科目呢,管理费用折旧费吗
老师,您好,研发费用加计扣除的仪器的折旧和设备的折旧有什么不同呀
老师你好,关于研发费用固定资产折旧,我们本来是有3个仪器专门用于研发,所以每次计提折旧都是把这3个折旧入在研发费用--固定资产折旧里,现在审计要我提供工时分配表,我怎么做,现在做的还能把研发用的其它不是研发设备往里分配吗(当时做帐没有放进去)
比如我的设备,有一部分用于研发活动,有一部分用于生产车间,那我计提折旧时是一部分计入制造费用折旧,一部分计入研发支出折旧吗?还是全部入研发支出折旧,到时加计扣除时再把不属于研发活动的折旧部分剔除出来呢
您好,请问开发票时实名认证一个是电子税务局App扫脸实名认证另一个是国家网络身份认证。这个国家网络身份认证是怎么认证呀?
一家公司和一家个体户是不是不用报经营所得C表,必须两家个体户或者一家个体+一家个人独资企业才会报
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
买车按揭应该怎样账务处理,购车价1036000元,首付103600,保险8643.15购置税免3万后61681.42元,按揭车款每月17000,其中3000是利息,14000为本金,怎样会计科目
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?