同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
老师好,有家大公司几个月前在我们公司买了家具配件,并且开具增值税发票,但是现在对方退了一小部分配件给我们(就是上次买的家具配件),对方已经把这一小部分家里配件开具了红字发票,要求我们也把那一小部分配件开具红字发票,请问老师我这边要怎么开具这种红字发票?我用是kye开票软件
老师好,公户预付给对方公户的一笔购买软件的费用,对方1月没有开发票来给我们,要这个月才开,那我1月和2月怎么写分录啊
老师好,老板上个月用公户打给了一家公司买电脑软件的,上个月对方没开发票要这个月开,那分录怎么写呢?
您好,老师,我开了一个修理厂事营业执照上显示的是个体,八月份去办了增值税普通发票还给了我一个uk,然后八月开了一张增值税普通发票,那么需要在电脑上下载什么软件呢,然后在下载的软件上我都需要做些什么呢
老师,我公司是做医药批发的,是一般纳税人,现在出售了一些多余的用不上的二手电脑空调风机除湿机给另一家一般纳税人的医药公司,对方公司去年已打款,我公司这个月开出发票给对方公司,我现在要做账,这分录该怎么写?
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师我们没有设置预付,可以写应付账款吗
同学,你好 嗯嗯,可以的