你好,你登录当地电子税务局,选择公众下载,去下载税务UK开票软件就可以的呢。具体操作你可以看一下会计学堂个体户操作,这样你会更清晰
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师好,新开办企业,现在在新电脑上安装航天信息版开票软件,我下载了信诺100,照提示安装了增值税开票软件,图标显示的是这种,怎么和别家企业的不同?而且刚才插入金税盘时,打开界面显示是这样,我输入用户或密码时是输入初始密码?还是输入当时企业会计告诉我的密码?我两个都试了一遍,结果提示错误,如果再错4次就要锁死盘了,我不敢再试了。如果锁死盘怎么办呢?
老师 我前两天在税务局自助机上领的税务UK 然后拿回来开了一张票 然后显示的版本低需要到税务局窗口抄报税 然后我拿着税控盘去的税务局 税务局那个人说重新发行一下就没事啦 但是她重新发行完给我清盘啦 我上面还有一张发票没有上传上去呢 然后点开那个发票也没有上传的按钮 该怎么办呢
请问下,我们是不是开个什么小卖部都要办营业执照呀,是不是只要办了营业执照就会有税号,有税号是不是就一定要申报呀,我问了我们楼下的水果店,他们说他们没有报过税,也没有给人家外包,就是压根没开票,而且就算开过票,也没用个体户的名称开票,都是用身份证个人去开票的,还有我问了楼下的小店他们说每年有人年检会上门把个体户的营业执照原件拿走,然后还要交120元,我想不明白,这个工商年检不是网上信用网自己网上完成年检的吗,不是不要钱的吗网上,这个120元是怎么回事,还有个体户这么不规范吗,不报税,不开票,而且去税务局代开的发票也不用营业执照的名称吗,直接用个人的名字吗,这是什么道理
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,转让金融商品适用增值税税率为6%。2023年该公司发生投资业务如下:(1)1月4日,从上海证券交易所购人乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购人的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)3月1日,甲公司收到购买时尚未领取的债券利息25万元。(3)6月30日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)12月31日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
上年度多计提的固定资产折旧
老师23年的未入账的成本发票可以做在24年冲暂估吗
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你好老师,增值税为负数,去大厅申报都带什么材料呢
你好老师,请问增值税为负数怎么申报
老师小规模开票未超过30万把销项税额计入营业外收入汇算清缴是这比营业外收入要调整吗