计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
公司全额帮员工购买的社保,应该怎么做分录呢?计提的时候请老师写一下
老师,你好,请问企业帮员工购买社保,会计分录怎么写?
老师,请问公司是一家人力资源公司,帮他人购买社保及公积金,公司员工三人只购买失业险,其余都为代买人员费用,计提社保和缴纳社保的分录怎么写呢
你好,企业买社保。但是社保费的员工自己缴自己的社保费,分录分录怎么写,借贷方是
老师,请问企业给员工买了社保医保后,怎么写会计分录
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
社保都是当月交当月还需要计提吗?
同学 你好 当月发放也是需要计提的。 这个可以通过应付职工薪酬过渡一下。