咨询
Q

销售产品一批,价款4600,已收回货款3500元,其余账未收回分录。

2022-02-09 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 17:24

你好 借应收1100 借银行/现金3500 贷主营业务收入4600 有税款主营业务收入写不含税价,税款计入贷方应交税费应交增值税销项

头像
快账用户1718 追问 2022-02-09 17:26

预付第二季度财产保险费。

头像
快账用户1718 追问 2022-02-09 17:27

老师怎么写分录啊,如果是摊销的时候,怎么写?

头像
快账用户1718 追问 2022-02-09 17:29

收到与公司预付的购货款6800元,存入银行。然后向乙公司发出产品一批,价款共8200元。除通宵原预收货款外,其余尚未收到。

头像
齐红老师 解答 2022-02-09 17:34

收到预付款 借银行 贷应收/预收 实际发出商品 借应收/预收 贷主营业务收入(有税款贷方添加应交税费科目)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借应收1100 借银行/现金3500 贷主营业务收入4600 有税款主营业务收入写不含税价,税款计入贷方应交税费应交增值税销项
2022-02-09
借:银行存款 3000 应收账款1000 贷:主营业务收入4000
2022-04-12
你好,根据收付时限制,你的收入是24万。
2023-03-24
您好!借应收账款 30,银行存款50,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税
2024-09-10
你好 借:银行存款 30000 应收账款452000-300000 贷:主营业务收入%2B增值税452000 然后 借:主营业务成本200000 贷:库存商品200000
2022-04-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×