你好 借:银行存款 30000 应收账款452000-300000 贷:主营业务收入%2B增值税452000 然后 借:主营业务成本200000 贷:库存商品200000
(4)销售产品一批,值售价款452000元(含应收取的增值税额).产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元.余款未收。
销售产品一批.销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000uo元.产品已发出,货款银行已收300000元,余款未收.分录
销售产品一批,销售价款4520000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元,产品已发出。货款银行已收300000元,余款未收
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收3000000元,余款未收。会计分录
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款未收。
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
第一个选项若放弃减免税优惠不就可以开专票了吗?