如果你单位是一般纳税人 对方给你开的,是专票的可以
请问固定资产发生清理费用时的分录为: 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 是这样不?
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
老师你好!公司购的家具是入固定资产是吗? 借:固定资产 应交税费/应交增值税/进项税税 贷:银行 谢谢!
第一题借:在建工程100应交税费——应交增值税(进项税额)13贷:银行存款113借:在建工程13贷:银行存款13借:制造费用10贷:专项储备10借:固定资产113贷:在建工程113第二题折旧10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420这个竣工决算和第三题分录还不会
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
后面固定资产卖了50,借:银行存款50 贷:固定资产清理42.75 应交税费-应交增值税-销项5.75 公司是一般纳税人,分录是这样做的吗?
对的,是的,是这么做的
处置固定资产: 借:累计折旧20 固定资产清理80 贷:固定资产100 借:资产处置损益37.25 贷:固定资产清理37.25 请问分录是这样的吗?
小企业会计准则没有资产处置损益
是新会计准则
你好 是的,是这么做的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。