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有一个2021年的招待费漏了,我现在做的分录是那个做了以前年度损益调整,那这个费用的话会算清缴的时候还要怎么处理吗?

2022-02-10 15:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 15:11

同学,你好 不需要处理了

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同学,你好 不需要处理了
2022-02-10
你好,到时候汇算清缴的时候填写帐载金额在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费多抵扣所得税就可以的,这个是按发生额的60%,营业收入的千分之五哪个小,按照哪个来抵扣。
2022-02-10
您好,如果你用以前这个科目调整的,按说汇算清缴的时候你要调增调减啊,因为是业务招待费
2022-02-10
您好 纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调减
2022-04-24
你好,是的,跨年的损益事项,需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-08-21
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