你好,只能在本年度做调整,增加在建工程和固定资产,折旧的话补提差额

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
21年8月工程进行蒸汽计量安装工程 账务做的借在建工程 贷银行存款 12月直接做了 借固定资产 贷在建工程。22年1月发现还有尾款未付,想调整21年12月在建工程结转固定资产的账怎么处理?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
21年的一张装修发票计入在建工程了,暂未转入固定资产,现在想调整成损益,可以调整到23年12月的损益吗(23.12月还未结账)?以前年度的报表需要去税务局改吗?
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
老师建筑行业都是怎么挂靠的
老师,请问一下,去年新开的公司,一直没有业务,没有发票,一直没有建立账本,一直零申报,怎么补救
从A公司进货卖给B公司,B公司卖给C公司,AB公司属于单独法人,算拆分业务吗?
老师,电商商家在电商平台卖菠萝干快销品,那存货周转应该用先进先出法还是加权平均法?
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
1.就是不管去年的账,今年付款后根据发票做借在建程 ,然后把今年新增的在建工程做新的固定资产卡片么?2.在建工程是因为没有收到发票做还是不管发票 收到发票做在建工程,等工程完工转固定资产?
等完工后做固定资产,然后你可以研究看看能不能修改原来的卡票
12月结转了固定资产 1月就付完款也安装完了,就差一个月。因为跨年了,是否分开结转固定资产 分开折旧?如果改去年的固定资产和折旧是否要做负数?
我个人的建议,你先确认能不能对已有的固定资产卡票做修改,能就直接只调整,不能就把去年的的作废,重新确认固定资产
作废就是把去年做的借固定资产 贷在建工程的分录在今年做负数冲了么?然后重新结转固定资产?
是的,只能这么操作了
跨年也是直接做负数凭证就可以么?
在建工程结转的固定资产和日常采购的固定资产一样,都需要每个月计提折旧么?
是的,可以调整,只要是固定资产就会没有计提折旧,当月增加当月不会计提折旧,等于你把固定资产冲了然后重新做就好了
在建工程转固定资产 类型也是生产设备可以么?折旧年限10年? 非常感谢老师的耐心解答
应该的,您好,在建工程转固定资产的具体分类,实际是什么就写什么即可,结转没有类别的限制,都可以的