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新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?

2022-04-04 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-04 15:11

是的,完工后转入 借:固定资产50000 贷:在建工程50000 发票到后附在凭证后边就是

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:13

我在2月的时候做的是借固定资产50000 贷应付暂估工程款50000,在3月的时候收到了发票 ,请问我要怎么调整比较好

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:13

发票金额是多少?进项扣除不呢?

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:16

发票金额是48543.68,进项税1456.32

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:24

问你进项扣除不呢?不扣除就不管

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快账用户9487 追问 2022-04-04 15:31

进项扣除是进项税抵扣?那是要抵扣的

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齐红老师 解答 2022-04-04 15:36

借固定资产  -50000  贷应付账款-暂估  -50000 借:固定资产  48543.68        应交税费-增值税-进项税1456.32  贷:应付账款-供应商  50000

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是的,完工后转入 借:固定资产50000 贷:在建工程50000 发票到后附在凭证后边就是
2022-04-04
您好,对的,您的这个完整的分录是没错的
2023-06-08
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
你好;参考下: 2、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时:   借:固定资产    贷:银行存款   借:专项应付款--项目    贷:资本公积   3、财政专项拨入款项时:   借:银行存款    贷:专项应付款--某某项目拨款   4、支出于项目有关的款项时:   借:专项应付款--某某项目拨款    贷:银行存款   5、结余上缴:   借:专项应付款--某某项目拨款    贷:银行存款
2024-03-29
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