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老师好,公司开出的6%服务费发票,进项必须用收到的服务费发票抵扣吗?

2022-02-10 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 18:54

不用的,只要允许抵扣的,不管哪个项目的都可以抵扣。

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快账用户5951 追问 2022-02-10 18:56

销售硬件的收入必须用购买硬件的成本抵,如果是销售软件的收入成本就是工资差旅费等人工成本抵了吧

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齐红老师 解答 2022-02-10 18:58

如果你有即征即退的话,是这么做的,其他的如果是一般项目的,可以混着抵扣。

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不用的,只要允许抵扣的,不管哪个项目的都可以抵扣。
2022-02-10
不是,收到的进项发票,基本都可以勾选抵扣
2024-11-04
你好 可以  ,我们开出的增值税专用发票的6%的技术服务费,可以用收到的13%的进项专票抵扣
2021-09-08
嗯嗯,可以正常抵扣的
2023-02-15
开出6%技术服务费发票,能用进项票13%或其他点数票进抵扣。
2022-07-13
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