不用的,只要允许抵扣的,不管哪个项目的都可以抵扣。
我们开出的增值税专用发票的6%的技术服务费,可以用收到的13%的进项专票抵扣吗
6%服务类发票,用专票开具,和用普票开具的区别就是:收到专票6%服务费的一般纳税人,如继续开出6%服务费专票,就可以拿来抵扣;收到普票开的6%服务费的一般纳税人,就不能拿这发票来抵扣增值税,而只是用来抵减利润;收到服务费发票的小规模纳税人,也只能用来抵减利润。这样理解对吗?
老师好,公司开出的6%服务费发票,进项必须用收到的服务费发票抵扣吗?
开出6%技术服务费发票,能用进项票13%或其他点数票进抵扣吗
老师,你好,请问下我收到的进项发票的明称是现代服务_运维服务费,这张发票的进项可以抵扣吗
今天财管有道题:投资收益率10%,通货膨胀率2%,求实际收益率 老师,这个答案是多少
老师,需要问他发票他们一般给客户是开几个点的吗?问的话是不是显得不专业
@董孝彬老师有在吗,
电子税务局可以设几名开票员
咨询下:这个地方 为什么不用售价400万元,而选择了成本价350万元?
电商公司以什么条件确认收入?已发货,已付款,已收获,已哪个确认呢?退款又以什么条件确认呢?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
中级会计实务政府补贴中收到国补的会计分录说一下,谢谢
请朴老师解答,谢谢老师,请问选项D怎么理解,请老师举个例子,怎么还有当期所得税计入所有者权益的,不应该只有些特殊情况下,递延所得税才计入所有者权益吗
老师,公司的承兑汇票怎么核对上月的金额是否正确,多个账户都有承兑汇票,但出纳收到票据那边是如实入的某个账户,做账都是统一挂应收票据体现是入的那个卡号,这个怎么对账
销售硬件的收入必须用购买硬件的成本抵,如果是销售软件的收入成本就是工资差旅费等人工成本抵了吧
如果你有即征即退的话,是这么做的,其他的如果是一般项目的,可以混着抵扣。