你好,分开核算的,是可以抵扣的哈,这个情况

在一般纳税人---A公司劳务派遣开具差额发票,这个差额征收是一般计税还是简易计税、A公司收到购买进项发票(是用于生产经营用的)、可以抵扣进项吗
老师,我想问下公司做安保服务的,如果是一般纳税人是不是可以选择差额征税,如果是差额征税,进项发票是不是不能抵扣了呢?
老师,打车开的客运服务费电子普通发票税额是不是可以抵扣,按照电子普通发票上的税额进行抵扣?
学堂关于人力资源外包差额计税有这个说法,都可以差额计税,一个按一般计税开6%专票,一个按简易计税,开5%专票,那么这两个的区别是否在于能否进行其他进项抵扣,若是一般计税开6%,可以抵扣其他进项,若开5%简易计税,则不可以抵扣其他进项发票,但对于销售额而言,两个税率都可以按照收入-成本来计算销售额
一般人旅游差额征税,旅游服务费开的差额,但是公司还有别的业务,还有推广服务,推广服务就正常开6%对吗?也可以找进项专票抵扣吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
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