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老师新年好!请教一下,小规模纳税人,内账怎么做进销项税呢?月底怎么结转呢?

2022-02-11 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 11:12

你好 按含税金额作  不单位做税款  不结转税款 

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快账用户6503 追问 2022-02-11 11:34

收到专票和开出专票都不用做吗?

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齐红老师 解答 2022-02-11 11:38

你好 是的 不用 不用 

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你好 按含税金额作  不单位做税款  不结转税款 
2022-02-11
结转本年利润 的会计分录四步做: 一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2024-12-04
您好,一直在留抵进项税挂账
2022-01-15
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-05-23
借应交税费应交增值税销项72660.54, 应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项81253.48
2023-01-17
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职称:注册会计师,税务师

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