你好 不含税金额*1% 按这个

老师,请问湖北省小规模开了专票3%和普票1%,这个季度增值税申报表里怎么都是按3%的来计税的啊?怎么将普票3%改为实际1%来计税了
老师,小规模开了3%普票减按1%缴税,附加税按照1%还是3%的增值税计算交纳
湖北小规模普票3%减按1%征收增值税,现在开了3%的普通发票,按1%的税率交应该怎么换算呢
现行政策小规模3%征收率减按1%征收,客户要求按3%开具增值税普通发票,季度申报有影响吗
你好,小规模纳税人开了3万的普通发票,税率是3%,减按1%征收,会计分录怎么写
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
税率不一样,不含税金额也不一样,我应该用开票金额/1.01还是/1.03算不含税金额
你好,你不管税率是多少,你填写的不含税销售额是多少?是不是增值税发票的不含税销售额?
你填写别的话,你的销售额申报不通过。
你之前申报过吗?我们之前遇到过。
开了三个点的发票。之前按照三个点全额交的。现在税务局说应该按照一个点缴纳,三个点不含税销售额是900970.89元;按照一个点不含税销售额是918811.88元,所以应该按照哪个不含税销售额乘以1%缴税呢。我发票开出来的是三个点
按照发票的不含税的金额乘以1%,按这个来交税。
老师,我已经开了三个点的发票出来,现在税务局要求只用交一个点的税就可以了。我用一万/1.01或者/1.03对应不含税的销售额肯定不一样。所以现在按照一个点缴纳增值税我不含税的销售额到底应该除以哪个税率再乘以1%
发票的不含税金额是多少?
这个得看你第一栏,不含税的金额乘以2%,填写到主表应纳税减征额,还有减免明细表里面,所以说,如果你不含税金额是1万的话,直接用1万乘以2%。 你退税的话也是退回这些来。
含税销售额开的是928000,税率三个点,不含税金额是900970.89元。税务局说减免两个点实际只用交一个点增值税就可以了。现在我就是想弄清楚是我直接用900970.89乘以1%算应该缴纳的增值税就可以了,还是需要将含税销售额928000/1.01再乘以1%来缴纳
928000/1.03×1%和928000/1.01×1%算出来应该缴纳的增值税不一样,具体用哪个金额计算呢,已经开出了三个点的普票
900970.89*1% 按这个来交增值税。