你使用的时候正常放到当期的费用,然后期末的时候把那个费用转到你的盈余里面就行呀,就是你在使用的时候,不是用本期盈余或者是累计盈余这个科目。

老师,财决02表我这样填,您看对不对: 年初结转=年初财政应返还额度 本年收入=财政拨款收入+其它收入 本年支出=财政拨款支出+其它支出 收支结余=本年收入-本年支出 结余分配=收支结余 但是我今年非财政拨款结余是6597.06,与结余分配的4892.69不一样(但要是加上去年非财结余1704.37就一样了),这样填会不会影响我明年期初的非财政拨款结余数?
政府会计中,上年结余的财政应返还额度本年到账,并支付,月末结账时是影响本期盈余还是累计盈余呢?
月底结转收入和费用,发现上年度财政应返还额度不属于收入,但是使用去年的资金结算属于费用,导致的本期盈余有负数怎么做账务处理呢?
行政单位新会计制度下年终结转的时候,预算会计行政支出大于预算拨款收入的部分,也就是花的上年的零余额账户和财政返还额度,如何结平行政支出账户?比如2019年支出100万,其中拨款收入80万元,上年财政应返还额度20万元,年结的时候财政拨款收入和拨款支出结平后,行政支出中还有20万元的余额如何处理?
收到上年末未返还资金时,分录是 借:资金结存-零余额账户用款额度2贷:资金结存-财政应返还额度 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度,可是到今年年底支了一部分返还资金后,剩余返还资金做了追减,分录怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗