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老师好 我建立一个新账套 要入一个期初初 现在这个期初说是工资 也就是说 之前已发工资数 我应该写在哪呢

2022-02-12 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-12 10:47

您好,填写最后一期科目余额表的金额。

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快账用户1169 追问 2022-02-12 10:50

不是 之前是没有账的 只是老板说 之前发了1000多的工资 我要把这个数入到账套里 应该是哪个科目

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:52

您好。。工资用应付职工薪酬这个科目。

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快账用户1169 追问 2022-02-12 10:54

是已经发完的工资了 我看账套里 期初应付职工薪酬是贷方啊 正常分录不是 借应付职工薪酬贷 银行存款吗

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齐红老师 解答 2022-02-12 11:02

你好 现在是建账还是什么  ?

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快账用户1169 追问 2022-02-12 11:04

建账 入期初

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齐红老师 解答 2022-02-12 11:09

,您先盘点。把资产负债权益的期初数。把资产负债权益的期初数盘点出来,然后录入期初数试算平衡开始做帐。 现在建账,不要考虑分路的问题。

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您好,填写最后一期科目余额表的金额。
2022-02-12
您好,这个数据肯定是不对的,多折旧了,需要把这个错账找出来冲销的。调账之前要先查清,要不也不清楚该怎么调整哈
2023-10-13
你好,你如果只录数据是可以,但是你想把其他的进销存也使用起来的话就不行了。
2024-10-08
那您就补计提啊,把上个月的工资这个月不计提上就可以的。
2022-02-12
你好,如果说你们坚持不入初始余额的话,只能另外去做一个表格登记,如果别人来消费了,在表格中去记录。但正常来说是应该要入的,因为这个别人消费你们也要确认收入呀。
2022-05-24
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