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老师好 期初已经建账了 可是这个月还要发上个月的工资 我是这个月建账的 应该怎么处理呢

2022-02-12 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-12 18:14

那您就补计提啊,把上个月的工资这个月不计提上就可以的。

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快账用户9095 追问 2022-02-12 18:16

没明白您的意思 我是不希望这个月的账上还体现上个月的事情 ,但是流水上又这笔 不写上这笔 我的资金结余又不对了

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齐红老师 解答 2022-02-12 18:22

嗯,就是你本来一月份应该计提借管理费用贷应付职工薪酬,但是你没有做这个凭证,你二月份做上就可以了。

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快账用户9095 追问 2022-02-12 18:23

您的意思就是这个也写上上个月的计提个然后再着发是吗

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齐红老师 解答 2022-02-12 18:30

对的对的,就是这个意思。

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快账用户9095 追问 2022-02-12 18:32

如果这样的话,这个月的数据是不是就不准确了呢

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齐红老师 解答 2022-02-12 18:38

嗯,其实这个数据嗯,一般是从一年来看,很少有那个按月看的,再说嗯,他影响也不是特别大吧,但是说你除了这个办法,你也没有别的办法呀。

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那您就补计提啊,把上个月的工资这个月不计提上就可以的。
2022-02-12
您好,根据银行余额等录入期初余额。 再根据费用,收入,录入本期分录即可。
2024-06-05
你好,你之前给税务局那边是零申报的吗?如果是的话,之前的工资没有集体的在这个月一块补上。
2022-10-13
那你这个月就相当于把上个月没做的账一起做了,先是计提,再次发放,两步走。
2022-12-13
这个月冲销多计提费用即可
2025-03-08
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