你好,你看一个季度的你的季度税负达到了就行。
老师,您好,我是代账,接到一个客户18年开票60万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,19年开票80万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,现在交接给我们是没有任何之前单据和数据的,,我们可以按0来建账吗?后期务查起来会不会对我们有什么风险?
老师,我公司的个税一直是0申报,7月的个税报晚了,今天才报上去,会有什么风险吗?有滞纳金吗?
老师你好,这个月新改版的增值税申报表,增值税及附加税申报表那里面的附加税直接是0,是吗?正常填写增值税及附加税申报表附列资料五就可以是吗
老师,1月份的增值税纳税申报表税负率是0 正常吗 我这样直接申报会有风险吗 一纳税人 商业
公司1月份是有缴纳企业所得税,后面几个月报表数据都是亏损的,一直0申报有涉税风险吗?
村居借款给另一个村居,协议是6年,有利息,每年末收利息,借款金额50万,利息2.2%,各方分录怎么写?请指教,谢谢!
做技术服务的小规模,有笔支出也是让对方做技术服务的,这个入费用还是主营业务成本呢?
老师,计提工资时分录做成了 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提个税 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个税 分录做成这样了。对吗?要怎样更改?
老师你好,现金也有跟对外公司对往来的么?
收到两万多的软件开发发票怎么做账
老师,汇算清缴退税怎么写分录啊
你好,小规模企业开了普票18000,为啥报表自动带出来的本期免税额是534.65
老师。我申报表更正的话,是不是企业所得税表也要改?
公司打造了一个文旅空间,沟通政府专项旅游资金申报取得政府补助50万,但是对应的投入资金投入取得的专票可以抵扣吗
老师我问下电商税是电商之前的营业收入都要补税吗?还是说从7月1号之后的营业收入才缴纳税?然后之前的税局是否会正常追缴?或者老师税局的相关文件吗
2月份我计算1月要认证的进项,是按销售比例乘以税负率相对的比例去认证的 要把留底考虑进去吗
还是3月份计算2月要抵扣多少进项才考虑留底这个数据
你好,最好每个月都考虑。三个月都是根据税负来认证,发票的话,你一个季度税负就能达得到,如果一月份没有缴纳的话,你在剩下的那两个月达到了也可以
假如1月销售大约43万 12月期末留底1万6 我算出我要认证25万左右 我这样算是对是错?商业
你好,你的进项税率和销项税率分别是多少?
这个43万和25万都是含税的吗?
都是13% 含税的
43/1.13*13%乘以13%-6-进项)/43/1.13=税负 这个进项税额就是你需要认证的发票的税额。
简化是销项税额-留底-进项除以不含税销售额吗
你好,对的是的,是这么。
我手头上的进项比我算出来要认证的进项多了4000多 1月份不用交纳增值税 也没有税负率 假如以后发现这个月份的申报表有问题 税所那边会问为什么没有税负率之类的问题吗
你好,一般税务局考核的时候是考核你的季度税负。
第一个月没有缴纳,你在后面的两个月里面调整。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。